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霍邱县第一人民医院 2021 年度单位决算

发布时间:2023-07-31 16:07作者:李亮 保护视力色:       

霍邱县第一人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

-1-

目 录

第一部分 霍邱县第一人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 霍邱县第一人民医院 2021 年度单位决算表

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8.jpg


第三部分 霍邱县第一人民医院 2021 年度单位决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍邱县第一人民医院概况

一、主要职责

霍邱县第一人民医院是一所集医疗、急救、科教、康复为一

体的三级综合医院、爱婴医院。是全县公共卫生事件定点收治医

院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院;为人民群众

提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

二、单位决算构成

霍邱县第一人民医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决

算,无其他下属单位决算。

序号 单位名称

1 霍邱县第一人民医院本级

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第二部分 霍邱县第一人民医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:霍邱县第一人民医院 金额单位:万元

收入 支出

项目

金额 项目

金额

栏次 栏次

一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,293.61一、一般公共服务支出 35

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 23,700.00二、外交支出 36

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37

四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38

五、事业收入 5 32,504.39五、教育支出 39

六、经营收入 6 六、科学技术支出 40

七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41

八、其他收入 8 968.53八、社会保障和就业支出 42 5.79

9 九、卫生健康支出 43 41,958.77

10 十、节能环保支出 44

11 十一、城乡社区支出 45

12 十二、农林水支出 46 6.47

13 十三、交通运输支出 47

14 十四、资源勘探工业信息等支出 48

15 十五、商业服务业等支出 49

16 十六、金融支出 50

17 十七、援助其他地区支出 51

18 十八、自然资源海洋气象等支出 52

19 十九、住房保障支出 53

20 二十、粮油物资储备支出 54

21 二十一、国有资本经营预算支出 55

22 二十二、灾害防治及应急管理支出56

23 二十三、其他支出 57 16,375.63

24 二十四、债务还本支出 58

25 二十五、债务付息支出 59

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出60

本年收入合计 27 63466.52 本年支出合计 61 58346.66

使用非财政拨款结余 28 结余分配 62

年初结转和结余 29 4119.68年末结转和结余 63 9239.53

30 64

总计 31 67586.2 总计 65 67586.2

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍

五入可能存在尾数误差。

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收入决算表

公开 02 表

单位:霍邱县第一人民医院 金额单位:万元

功能分类科

目编码

科目名称

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补

助收入

事业收入

经营收

附属单

位上缴

收入

其他收

入 小计

其中:

教育收

类 款 项

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 63,466.52 29,993.61 32,504.39 968.53

208 社会保障和就业支出 5.79 5.79

20808 抚恤 5.79 5.79

2080801 死亡抚恤 5.79 5.79

210 卫生健康支出 39,754.26 6,281.35 32,504.39 968.53

21002 公立医院 39,127.69 5,654.78 32,504.39 968.53

2100201 综合医院 38,663.52 5,190.61 32,504.39 968.53

2100299 其他公立医院支出 464.17 464.17

21003 基层医疗卫生机构 420.99 420.99

2100399 其他基层医疗卫生机构

支出

420.99 420.99

21006 中医药 205.57 205.57

2100601 中医(民族医)药专项 205.57 205.57

213 农林水支出 6.47 6.47

21305 扶贫 6.47 6.47

2130599 其他扶贫支出 6.47 6.47

229 其他支出 23,700.00 23,700.00

22904 其他政府性基金及对应专

项债务收入安排的支出

23,700.00 23,700.00

2290402

其他地方自行试点项目

收益专项债券收入安排的

支出

23,700.00 23,700.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开 03 表

单位:霍邱县第一人民医院 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出

上缴

上级

支出

经营

支出

对附属

单位补

助支出

类款 项

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 58,346.66 39,766.52 18,580.14

208 社会保障和就业支

5.79 5.79

20808 抚恤 5.79 5.79

2080801 死亡抚恤 5.79 5.79

210 卫生健康支出 41,958.77 39,754.26 2,204.51

21002 公立医院 41,332.21 39,127.69 2,204.51

2100201 综合医院 40,868.04 38,663.52 2,204.51

2100299 其他公立医院支

464.17 464.17

21003 基层医疗卫生机构 420.99 420.99

2100399 其他基层医疗卫

生机构支出

420.99 420.99

21006 中医药 205.57 205.57

2100601 中医(民族医)

药专项

205.57 205.57

213 农林水支出 6.47 6.47

21305 扶贫 6.47 6.47

2130599 其他扶贫支出 6.47 6.47

229 其他支出 16,375.63 16,375.63

22904

其他政府性基金及

对应专项债务收入

安排的支出

16,375.63 16,375.63

2290402

其他地方自行试

点项目收益专项债

券收入安排的支出

16,375.63 16,375.63

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:霍邱县第一人民医院 金额单位:万元

收 入 支 出

项目

金额 项目 行次 小计

一般公共预

算财政拨款

政府性基

金预算财

政拨款

国有资本经

营预算财政

拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算

财政拨款

1 6,293.61一、一般公共服务支出 30

二、政府性基金预

算财政拨款

2 23,700.00二、外交支出 31

三、国有资本经营

预算财政拨款

3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34

6 六、科学技术支出 35

7 七、文化旅游体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 5.79 5.79

9 九、卫生健康支出 38 8,485.86 8,485.86

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40

12 十二、农林水支出 41 6.47 6.47

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探工业信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、自然资源海洋气象等

支出

47

19 十九、住房保障支出 48

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、国有资本经营预算支出 50

22 二十二、灾害防治及应急管

理支出

51

23 二十三、其他支出 52 16,375.63 16,375.63

本年收入合计 24 29,993.61二十四、债务还本支出 53

年初财政拨款结

转和结余

25 4,119.68二十五、债务付息支出 54 一般公共预算

财政拨款

26 4,119.68二十六、抗疫特别国债安排

的支出

55

政府性基金预

算财政拨款

27 本年支出合计 56 24,873.75 8,498.12 16,375.63

国有资本经营

预算财政拨款

28 年末财政拨款结转和结余 57 9,239.53 1,915.16 7,324.37

总计 29 34,113.28 总计 58 34,113.28 10,413.28 23,700.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预

算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:霍邱县第一人民医院 金额单位:万元

功能分类科目

编码

科目名称

本年支出

合计 基本支出 项目支出

类 款 项

栏次 1 2 3

合计 8,498.12 6,293.61 2,204.51

208 社会保障和就业支

5.79 5.79

20808 抚恤 5.79 5.79

2080801 死亡抚恤 5.79 5.79

210 卫生健康支出 8,485.86 6,281.35 2,204.51

21002 公立医院 7,859.29 5,654.78 2,204.51

2100201 综合医院 7,395.12 5,190.61 2,204.51

2100299 其他公立医院支

464.17 464.17

21003 基层医疗卫生机构 420.99 420.99

2100399 其他基层医疗卫

生机构支出

420.99 420.99

21006 中医药 205.57 205.57

2100601 中医(民族医)药

专项

205.57 205.57

213 农林水支出 6.47 6.47

21305 扶贫 6.47 6.47

2130599 其他扶贫支出 6.47 6.47

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:霍邱县第一人民医院 金额单位:万元

人员经费 公用经费

经济分

类科目

编码

科目名称 金额

经济分

类科目

编码

科目名称 金额

经济分

类科目

编码

科目名称 金额

301 工资福利支出 504.00302 商品和服务支出 5,522.42307 债务利息及费用支出 116.17

30101 基本工资 30201 办公费 4.8330701 国内债务付息 116.17

30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息

30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用

30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出

30108 机关事业单位基本养老

保险缴费

504.0030206 电费 31001 房屋建筑物购建

30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置

30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置

30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设

30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮

30113 住房公积金 30212 因公出国(境)费用 31007 信息网络及软件购置更

30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备

30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿

303 对个人和家庭的补助 151.0230215 会议费 31010 安置补助

30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿

30302 退休费 3.6430217 公务接待费 31012 拆迁补偿

30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置

30304 抚恤金 5.7930224 被装购置费 31019 其他交通工具购置

30305 生活补助 141.5830225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置

30306 救济费 30226 劳务费 5,439.8331022 无形资产购置

30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出

30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助

30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资

30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴

30399 其他对个人和家庭的补

30240 税金及附加费用 31205 利息补贴

30299 其他商品和服务支出 77.7631299 其他对企业补助

399 其他支出

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39908 对民间非营利组织和群

众性自治组织补贴

39999 其他支出

人员经费合计 655.02 公用经费合计 5,638.59

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:霍邱县第一人民医院 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目

名称

年初结转

和结余

本年收入 本年支出 年末结转和结余

合计

项目

支出

合计

项目

支出

合计

项目支出

结转和结

项目

支出

结转

类 款 项

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计

23,700.

00

23,700.

00

16,375.

63

16,375.

63

7,324.

37

7,324.

37

229 其他

支出

23,700.

00

23,700.

00

16,375.

63

16,375.

63

7,324.

37

7,324.

37

22904

其他

政府

性基

金及

对应

专项

债务

收入

安排

的支

23,700.

00

23,700.

00

16,375.

63

16,375.

63

7,324.

37

7,324.

37

2290402

他地

方自

行试

点项

目收

益专

项债

券收

入安

排的

支出

23,700.

00

23,700.

00

16,375.

63

16,375.

63

7,324.

37

7,324.

37

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:霍邱县第一人民医院 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计 基本支出 项目支出

类 款 项

栏次 1 2 3

合计

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

霍邱县第一人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 霍邱县第一人民医院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 67586.2 万元(含使用非财政拨款结转结

余、年初结转和结余)、支出总计 67586.2 万元(含结余分配、

年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 6073.47

万元,增长 9.8%,主要原因:一是继 2020 年 9 月霍邱县第一人

民医院新区建设项目开工以来,2021 年新院区建设项目持续推

进,工期横跨一整年,较上一年度项目建设资金使用增加 5075.63

万元;二是 2021 年继续加大新冠疫情防疫工作投入,围绕黄码医

院、健康驿站等配套相关设备及人员,支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 63466.52 万元,其中:财政拨款收入

29993.61 万元,占 47.3%;事业收入 32504.39 万元,占 51.2%;

经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 968.53 万元,占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 58346.66 万元,其中:基本支出 39766.52

万元,占 68.2%;项目支出 18580.14 万元,占 31.8%;经营支出

0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 34113.28 万元(含年初财政拨

款结转和结余),支出总计 34113.28 万元(含年末财政拨款结转

和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 11664.68

-12-

万元,增长 52.0%,主要原因:一是 2021 年度霍邱县第一人民医

院新院区建设项目持续推进,相关专项债资金按照工程进度逐步

落实;二是 2020 年开工的霍邱县第一人民医院医技楼建设项目于

2021 年度主体结构竣工,2020 年底结余的 4119.68 万元专项财

政拨款于 2021 年度已全部落实。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8498.12 万元,占本年

支出的 34.2%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

4025.52 万元,增长 90.0%。主要原因是 2020 年开工的霍邱县第

一人民医院医技楼建设项目于 2021 年度主体结构竣工,2020 年

底结余的 4119.68 万元专项财政拨款于 2021 年度已全部落实。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8498.12 万元,主要用

于以下方面:社会保障和就业(类)支出 5.79 万元,占 0.1%;

卫生健康支出(类)支出 8485.86 万元,占 99.8%;农林水(类)

支出 6.47 万元,占 0.1%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9.69万元,

支出决算为 8498.12 万元,完成年初预算的 87600.0%。决算数大

于预算数的主要原因:较预算增加养老保险单位部分 504 万元、公

立医院药品零差价补助资金 140 万元、公立医院债务化解补助资

-13-

金 116.17 万元、公立医院改革资金 208 万元、及代收医共体单位

各分院公共卫生打包资金等。其中:基本支出 6293.61 万元,占

74.1%;项目支出 2204.51 万元,占 25.9%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 5.79 万元,完成年初预算的 0.0%,

决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡职工的抚恤安葬费。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年

初预算为 9.69 万元,支出决算为 7395.12 万元,完成年初预算的

76317.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了养老保险单位

部分、基本公共卫生服务资金、2020 年度一次性生活补贴。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 464.17 万元,完成年初预算的

0.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了省财政公立医院债

务化解资金、公立医院药品零差价补助资金、公立综合医院改革

资金。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医

疗卫生机构支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 420.99

万元,完成年初预算的 0.0%,决算数大于预算数的主要原因是增

加了基层医改补助经费、基层医药卫生体制改革补助资金。

5.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项

(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 205.57 万元,完成年

初预算的 0.0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了基本公共

-14-

卫生服务资金。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初

预算为 0 万元,支出决算为 6.47 万元,完成年初预算的 0.0%,

决算数大于预算数的主要原因是增加了第七批选派帮扶干部经

费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6293.61 万元,其中:

人员经费 655.02 万元,主要包括:机关事业单位基本养老保

险缴费、退休费、抚恤金、生活补助;

公用经费 5638.59 万元,主要包括:办公费、劳务费、其他

商品和服务支出、 国内债务付息。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,

本年收入 23700 万元,本年支出 16375.63 万元,年末结转和结余

7324.37 万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23700 万元,完成年

初预算的 0.0%,决算数大于预算数的主要原因是继 2020 年 9 月

霍邱县第一人民医院新区建设项目开工,2021 年新院区建设项目

持续推进,工期横跨一整年,较上一年度建设资金使用增加

5075.63 万元。

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八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

具体情况说明如下:

霍邱县第一人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021 年度,霍邱县第一人民医院机关运行经费支出 0 万元,

比 2020 年增加 0 万元,增长 0.0%。

(二)政府采购支出情况。

2021 年度,霍邱县第一人民医院政府采购支出总额 0 万元,

其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府

采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占

授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 0.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,霍邱县第一人民医院共有车辆 9

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辆,其中:特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆;单价 50 万

元以上的通用设备 1 台(套),单价 100 万元以上专用设备 29

台(套)。

(四)关于 2021 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2021 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 348 万

元,占项目预算总额的 0.0%。从评价情况看,霍邱县第一人民医

院收到2021年度省级公立医院药品零差率预算补助资金共计140

万元,收到 2021 年省级公立医院药品零差率预算补助资金共计

208 万元,严格按照项目内容组织实施,取得了一定的成效。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示,所有项目资金均能到位及时、项目实施大体上均能取得预

期成果。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

霍邱县第一人民医院在 2021 年度单位决算中反映“公立医

院综合改革补助项目”项目绩效自评结果。

公立医院综合改革补助项目绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 208万元

,执行数为 208 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

:按照项目支出绩效自评表,我院得分为 95 分。我院严格执行

医院招标目录内药品集中网上采购制度,所有药品全部实行

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零差率销售,无任何加价行为。我院公立医院平均住院日、基层

诊疗量占比、个人卫生支出占卫生总费用比、县域内就诊率(住

院)、患者满意度等指标都较上年度进一步改善。发现的主要问

题及原因:我院药品收入(不含中药饮片)占医疗收入比重完成

值为 35.33%,主要原因是:县内大量肿瘤病人需要在我院进行药

物治疗,同时抗癌药物价格较高;作为县级公立医院,慢性病就

诊患者多,慢性病用药量较大。下一步改进措施:医院要积极利

用绩效考评结果作为医院管理的抓手,充分发挥绩效考评的作用,

改进医院管理工作,进一步提高患者满意度,尽最大努力解决看

病难看病贵的问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称 公立医院综合改革补助项目

主管部门 霍邱县卫健委 实施单位 霍邱县第一人民医院

项目资金

(万元)

年初

预算

全年预算

数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A) 得分

年度资金

总额:

208 208 208 10 100% 10

其中:本

年财政拨

208 208 208 - 100% - 上年

结转资金

- - 其他资金

- -

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年度

总体

目标

完成

情况

预期目标 实际完成情况

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标

实际

完成值

分值

偏差原因分析及改进措

(50

分)

数量

指标

县级公立医院落实

药品零差率情况

已落实 100% 10 10

药品收入(不含中

药饮片)占医疗收

入比重

较上年降

低或≤30%

35.33% 20 15

偏差原因:抗癌药物用量

增大且价格较高、慢性病

人多且开药用量长。改进

措施:优化收支结构,使

用国采药品。

质量

指标

公立医院平均住院

较上年降

低或≤

9.35 天

6.03 20 20

时效

指标

成本

指标

(30

分)

经济效

益指标

社会

效益

指标

个人卫生支出占卫

生总费用的比例

较上年降

低或≤30%

27.40% 10 10

基层诊疗量占比

较上年提

高或≥60%

较上年提

10 10

生态效

益指标

可持

续影

响指

县域内就诊率(住

院)

较上年提

高或≥80%

较上年提

10 10

满意

度指

(10

分)

服务

对象

满意

度指

患者满意度

较上年提

高或≥90%

95.50% 10 10

总分 100 95

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得

的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续

使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

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